Auditoría interna para la empresa Llanos Acero S.A. ubicada en la ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba / Tania Florencia Micangelli, María Candela Paz Ayub ; director Ana María Robles ; asesor Ariel Castañeda ; asesor metodológico Juan Alberto Argüello

por Micangelli, Tania Florencia; Paz Ayub, María Candela; Robles, Ana María [dir.]; Castañeda, Ariel [asesor]; Argüello, Juan Alberto [asesor metodológico].
Tipo de material: materialTypeLabelLibroEditor: [S.l.] : [s.n.], 2019Descripción: 119 p. : gráficos ; 31 cm.Materia(s): CONTABILIDAD | AUDITORÍA INTERNA | CONTROL DE GESTIÓN | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO | VILLA ALLENDE (CÓRDOBA)
Contenidos parciales:
1. Introducción. 2. Metodologías. 3. Resultados y discusión: Estudio exploratorio de carácter bibliográfico sobre el marco conceptual de auditoría interna y sistema de control interno. Estudio descriptivo sobre el funcionamiento actual de la firma Llanos Acero S.A. y el contexto en el que opera el sistema de control interno. Planificación y ejecución de la auditoría interna para la empresa Llanos Acero S.A. Informe de auditoría sobre el sistema de control interno de la empresa Llanos Acero S.A. Conclusión. Bibliografía.
Nota de disertación: Tesis (Contador Público) -- Universidad Blas Pascal, 2019. Revisión: El objetivo del presente trabajo final de carrera fue la realización de una auditoría interna de la empresa Llanos Acero S.A., dedicada a desarrollar diversos productos de "acero inoxidable" y a la venta de los mismos, como así también se dedica a vender otros electrodomésticos y productos para el hogar; con el fin de brindar las recomendaciones necesarias para mejorar el sistema de control interno vigente en cada una de las áreas de la empresa. Se concluye, que el ente auditado es deficiente en algunos puntos, los cuales han sido explicados con detalle en las conclusiones, entre los más relevantes podemos mencionar; escasa separación de distintas funciones de algunos miembros de la empresa, ausencia de políticas en general, entre otras. Se ha considerado que con la implementación de las recomendaciones brindadas, la firma podría revertir la situación que atraviesa actualmente.
Tipo de ítem Ubicación actual Signatura Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Tésis Tésis Campus
Tesis CON-PUB 256 (Navegar estantería) 1 Disponible T-3869/ej.1

La Biblioteca posee: 1 ej.

Tesis (Contador Público) -- Universidad Blas Pascal, 2019.

Incluye bibliografía y anexos.

1. Introducción. 2. Metodologías. 3. Resultados y discusión: Estudio exploratorio de carácter bibliográfico sobre el marco conceptual de auditoría interna y sistema de control interno. Estudio descriptivo sobre el funcionamiento actual de la firma Llanos Acero S.A. y el contexto en el que opera el sistema de control interno. Planificación y ejecución de la auditoría interna para la empresa Llanos Acero S.A. Informe de auditoría sobre el sistema de control interno de la empresa Llanos Acero S.A. Conclusión. Bibliografía.

El objetivo del presente trabajo final de carrera fue la realización de una auditoría interna de la empresa Llanos Acero S.A., dedicada a desarrollar diversos productos de "acero inoxidable" y a la venta de los mismos, como así también se dedica a vender otros electrodomésticos y productos para el hogar; con el fin de brindar las recomendaciones necesarias para mejorar el sistema de control interno vigente en cada una de las áreas de la empresa. Se concluye, que el ente auditado es deficiente en algunos puntos, los cuales han sido explicados con detalle en las conclusiones, entre los más relevantes podemos mencionar; escasa separación de distintas funciones de algunos miembros de la empresa, ausencia de políticas en general, entre otras. Se ha considerado que con la implementación de las recomendaciones brindadas, la firma podría revertir la situación que atraviesa actualmente.

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