Auditoría interna y diseño de sistema de control interno satisfactorio para la PYME MEYER EDUARDO Y GERARDO S.A., dedicada a la comercialización de combustibles Shell, en Humboldt, provincia de Santa Fe / Ingrid Anahí Longoni ; director Ana María Robles ; asesor Ariel Castañeda ; asesor metodológico Juan Alberto Argüello

por Longoni, Ingrid Anahí; Robles, Ana María [dir.]; Castañeda, Ariel [asesor]; Argüello, Juan Alberto [asesor metodológico].
Tipo de material: materialTypeLabelLibroEditor: [S.l.] : [s.n.], 2019Descripción: 118 p. : gráficos ; 31 cm.Materia(s): CONTABILIDAD | AUDITORÍA INTERNA | CONTROL DE GESTIÓN | PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | HIDROCARBUROS
Contenidos parciales:
Introducción. Metodología. Resultados y discusión: 1. Estudio exploratorio de carácter bibliográfico de los marcos conceptuales y de la normativa sobre auditoría interna y sistema de control interno, en el ámbito de la empresa Meyer Eduardo y Gerardo S.A. 2. Estudio descriptivo sobre el funcionamiento de la empresa Meyer Eduardo y Gerardo S.A. 3. Auditoría interna de la empresa Meyer Eduardo y Gerardo S.A. 4. Diseño de un sistema de control interno satisfactorio y emisión del informe de auditoría sobre el sistema de control interno de las empresa Meyer Eduardo y Gerardo S.A. Anexo I Al informe de auditoría. Matriz de riesgo. Anexo II Al informe de auditoría propuesta de sistema de control interno. Conclusiones. Bibliografía.
Nota de disertación: Tesis (Contador Público) -- Universidad Blas Pascal, 2019. Revisión: El objetivo de este trabajo final es la realización de una Auditoría Interna y el diseño de un Sistema de Control Interno eficiente para la Empresa Meyer Eduardo y Gerardo S.A., dedicada principalmente a la venta y transporte de combustibles líquidos, con el fin de mejorar la operatividad de las distintas áreas. La empresa posee una estructura y comunicación informal, debido a que es una empresa familiar. Se llevó a cabo el trabajo de auditoría utilizando diferentes métodos y del análisis de los resultados surge que es área de Créditos y Cobranzas y de Cuentas a Pagar. Además se requiere una reestructuración en el funcionamiento del Control Interno para un mejor desempeño en el mercado. Todas las recomendaciones elaboradas se hicieron teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, sus recursos y políticas

La Biblioteca posee: 1 ej.

Tesis (Contador Público) -- Universidad Blas Pascal, 2019.

Incluye bibliografía y anexos.

Introducción. Metodología. Resultados y discusión: 1. Estudio exploratorio de carácter bibliográfico de los marcos conceptuales y de la normativa sobre auditoría interna y sistema de control interno, en el ámbito de la empresa Meyer Eduardo y Gerardo S.A. 2. Estudio descriptivo sobre el funcionamiento de la empresa Meyer Eduardo y Gerardo S.A. 3. Auditoría interna de la empresa Meyer Eduardo y Gerardo S.A. 4. Diseño de un sistema de control interno satisfactorio y emisión del informe de auditoría sobre el sistema de control interno de las empresa Meyer Eduardo y Gerardo S.A. Anexo I Al informe de auditoría. Matriz de riesgo. Anexo II Al informe de auditoría propuesta de sistema de control interno. Conclusiones. Bibliografía.

El objetivo de este trabajo final es la realización de una Auditoría Interna y el diseño de un Sistema de Control Interno eficiente para la Empresa Meyer Eduardo y Gerardo S.A., dedicada principalmente a la venta y transporte de combustibles líquidos, con el fin de mejorar la operatividad de las distintas áreas. La empresa posee una estructura y comunicación informal, debido a que es una empresa familiar. Se llevó a cabo el trabajo de auditoría utilizando diferentes métodos y del análisis de los resultados surge que es área de Créditos y Cobranzas y de Cuentas a Pagar. Además se requiere una reestructuración en el funcionamiento del Control Interno para un mejor desempeño en el mercado. Todas las recomendaciones elaboradas se hicieron teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, sus recursos y políticas

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