Auditoría interna y diseño de un sistema de control interno para la empresa Expreso 2 Ciudades S.A. / Yamila Belén Becker ; director Ana María Robles ; asesor Ariel Castañeda ; asesor metodológico Juan Alberto Argüello

por Becker, Yamila Belén; Robles, Ana María [dir.]; Castañeda, Ariel [asesor]; Argüello, Juan Alberto [asesor metodológico].
Tipo de material: materialTypeLabelLibroEditor: [S.l.] : [s.n.], [2018?]Descripción: 63 p. : gráficos ; 30 cm.Materia(s): CONTABILIDAD | AUDITORÍA INTERNA | CONTROL DE GESTIÓN | ADMINISTRACIÒN | CONTROL DE CALIDAD
Contenidos parciales:
Introducción. Metodología. Resultados y discusión: 1. Estudio exploratorio de carácter bibliográfico de los marcos conceptuales y de la normativa legal sobre auditoría interna para la empresa Expreso 2 Ciudades S.A. 2. Estudio descriptivo sobre el funcionamiento de la empresa Expreso 2 Ciudades S.A. 3. Plan de auditoria interna a la empresa Expreso 2 Ciudades S.A. 4. Diseño de un sistema de control interno satisfactorio y emisión del informe de auditoría sobre el sistema de control interno para la empresa Expreso 2 Ciudades S.A. 5. Conclusiones y recomendaciones. 6. Bibliografía.
Nota de disertación: Tesis (Contador Público) -- Universidad Blas Pascal, [2018?]. Revisión: El objetivo de este trabajo fue la realización de una auditoría interna y el diseño de un sistema de control interno eficiente para la empresa Expreso 2 Ciudades S.A., con el fin de mejorar la operatividad en las distintas áreas. La empresa posee una estructura y comunicación informal, debido a que es una empresa familiar. Del análisis de los resultados surge que es conveniente crear un área de tesorería con más controles y delegando algunas funciones para un óptimo manejo de los recursos. Se recomienda la implementación de un sistema de selección de personal para lograr la eficiencia de la empresa. Todas las recomendaciones elaboradas se hicieron teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, sus recursos y políticas.

La Biblioteca posee: 1 ej.

Tesis (Contador Público) -- Universidad Blas Pascal, [2018?].

Incluye bibliografía.

Introducción. Metodología. Resultados y discusión: 1. Estudio exploratorio de carácter bibliográfico de los marcos conceptuales y de la normativa legal sobre auditoría interna para la empresa Expreso 2 Ciudades S.A. 2. Estudio descriptivo sobre el funcionamiento de la empresa Expreso 2 Ciudades S.A. 3. Plan de auditoria interna a la empresa Expreso 2 Ciudades S.A. 4. Diseño de un sistema de control interno satisfactorio y emisión del informe de auditoría sobre el sistema de control interno para la empresa Expreso 2 Ciudades S.A. 5. Conclusiones y recomendaciones. 6. Bibliografía.

El objetivo de este trabajo fue la realización de una auditoría interna y el diseño de un sistema de control interno eficiente para la empresa Expreso 2 Ciudades S.A., con el fin de mejorar la operatividad en las distintas áreas. La empresa posee una estructura y comunicación informal, debido a que es una empresa familiar. Del análisis de los resultados surge que es conveniente crear un área de tesorería con más controles y delegando algunas funciones para un óptimo manejo de los recursos. Se recomienda la implementación de un sistema de selección de personal para lograr la eficiencia de la empresa. Todas las recomendaciones elaboradas se hicieron teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, sus recursos y políticas.

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