Auditoría interna en el sector de tesorería y compras de Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Embalse Ltda. / Scarlett Pamela Sanchez ; director Ana María Robles ; asesor Ariel Alejandro Castañeda ; asesor metodológico Juan Alberto Argüello

por Sanchez, Scarlett Pamela; Robles, Ana María [dir.]; Castañeda, Ariel Alejandro [asesor]; Argüello, Juan Alberto [asesor metodológico].
Tipo de material: materialTypeLabelLibroEditor: [S.l.] : [s.n.], 2018Descripción: 73 p. : gráficos ; 30 cm.Materia(s): CONTABILIDAD | AUDITORÍA INTERNA | COOPERATIVAS | SERVICIOS PÚBLICOS | CONTROL DE GESTIÓN
Contenidos parciales:
Introducción. Metodologías. Resultados y discusión: 1. Estudio exploratorio de carácter bibliográfico de marcos conceptuales de auditoría interna, normas de aplicación y sistema de control interno. 2. Estudio descriptivo sobre la organización, el funcionamiento y las áreas objeto de auditoría. 3. Planificación y ejecución de auditoría interna para asesorar a la Dirección Superior y elaboración de un informe sobre la auditoría aplicada. Anexos. Bibliografía.
Nota de disertación: Tesis (Contador Público) -- Universidad Blas Pascal, 2018. Revisión: El objetivo de este trabajo fue la realización de una auditoría interna en los sectores de tesorería y compras de Cooperativa de provisión de Servicios Públicos de Embalse Ltda, dedicada a la prestación de servicios públicos indispensables para la población en dicha localidad, con el fin de evaluar la eficiencia y efectividad del sistema operativo y calidad de los controles internos establecidos. En primer lugar se desarrollo un marco conceptual en forma de introducción al campo de la auditoría y un análisis descriptivo de la empresa, sobre su organigrama, funcionamiento y organización. Seguidamente, se ejecutó una planificación integral de auditoría interna a través de programas y procedimientos. Se efectuó una matriz de riesgo para cada sector con el objetivo de ponderar las debilidades encontradas y revelar las de mayor nivel de severidad. El trabajo concluyó con un informe de auditoría, una propuesta de mejora en el sistema de control interno y recomendaciones a la máxima dirección sobre los riesgos detectados en las distintas áreas.
Tipo de ítem Ubicación actual Signatura Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Tésis Tésis Campus
Tesis CON-PUB 243 (Navegar estantería) 1 Disponible T-3649/ej.1

La Biblioteca posee: 1 ej.

Tesis (Contador Público) -- Universidad Blas Pascal, 2018.

Incluye bibliografía y anexos.

Introducción. Metodologías. Resultados y discusión: 1. Estudio exploratorio de carácter bibliográfico de marcos conceptuales de auditoría interna, normas de aplicación y sistema de control interno. 2. Estudio descriptivo sobre la organización, el funcionamiento y las áreas objeto de auditoría. 3. Planificación y ejecución de auditoría interna para asesorar a la Dirección Superior y elaboración de un informe sobre la auditoría aplicada. Anexos. Bibliografía.

El objetivo de este trabajo fue la realización de una auditoría interna en los sectores de tesorería y compras de Cooperativa de provisión de Servicios Públicos de Embalse Ltda, dedicada a la prestación de servicios públicos indispensables para la población en dicha localidad, con el fin de evaluar la eficiencia y efectividad del sistema operativo y calidad de los controles internos establecidos. En primer lugar se desarrollo un marco conceptual en forma de introducción al campo de la auditoría y un análisis descriptivo de la empresa, sobre su organigrama, funcionamiento y organización. Seguidamente, se ejecutó una planificación integral de auditoría interna a través de programas y procedimientos. Se efectuó una matriz de riesgo para cada sector con el objetivo de ponderar las debilidades encontradas y revelar las de mayor nivel de severidad. El trabajo concluyó con un informe de auditoría, una propuesta de mejora en el sistema de control interno y recomendaciones a la máxima dirección sobre los riesgos detectados en las distintas áreas.

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