Auditoría interna y diseño de un sistema de control interno satisfactorio para la empresa de bicicletas Mountain Bike S.A., ciudad de Córdoba / Alejandro Acosta, Joaquín Suescun ; director Ariel Castañeda ; asesor Ana María Robles ; asesor metodológico Juan Alberto Argüello

por Acosta, Alejandro; Suescun, Joaquín; Castañeda, Ariel [dir.]; Robles, Ana María [asesor]; Argüello, Juan Alberto [asesor metodológico].
Tipo de material: materialTypeLabelLibroEditor: [S.l.] : [s.n.], [2018?]Descripción: 85 p. : gráficos ; 30 cm.Materia(s): CONTABILIDAD | AUDITORÍA INTERNA | RIESGOS | CONTROL DE GESTIÓN | BICICLETAS | ADMINISTRACIÒN
Contenidos parciales:
Introducción. Metodologías. Resultado y discusión: 1. Estudio exploratorio de carácter bibliográfico de los marcos conceptuales y de la normativa legal sobre auditoría interna y diseño de un sistema de control interno, para la empresa Mountain Bike S.A. 2. Estudio descriptivo de la empresa Mountain Bike S.A. 3. Auditoría interna de la empresa Mountain Bike S.A. 4. Memorándum. 6. Conclusión. 5. Bibliografía.
Nota de disertación: Tesis (Contador Público) -- Universidad Blas Pascal, [2018?]. Revisión: El objetivo de este trabajo fue la realización de una auditoría interna en la empresa "Mountain Bike S.A." dedicada, principalmente, a la venta de bicicletas y artículos afines a éstas, para identificar y descubrir sus fortalezas y, sobre todo, sus puntos débiles. De este modo, propusimos las posibles alternativas o recomendaciones de cambio que lleven al mejor funcionamiento y mayor eficiencia de la empresa. Finalmente, se llevó a cabo el trabajo de auditoría interna sobre las áreas de recursos humanos y sobre las sub-áreas de administración, compras y ventas. Para esto, se utilizaron diferentes métodos como entrevistas a los propietarios, inspecciones oculares, y el análisis de la documentación respaldatoria. El trabajo concluyó con un conjunto de recomendaciones con el objeto de mejorar el funcionamiento de la organización, y dio como resultado lo expuesto en el informe de auditoría. Como auditores, podemos concluir que la empresa necesita subsanar ciertos aspectos analizados para alcanzar un sistema de control interno satisfactorio.

La Biblioteca posee: 1 ej.

Tesis (Contador Público) -- Universidad Blas Pascal, [2018?].

Incluye bibliografía y anexos.

Introducción. Metodologías. Resultado y discusión: 1. Estudio exploratorio de carácter bibliográfico de los marcos conceptuales y de la normativa legal sobre auditoría interna y diseño de un sistema de control interno, para la empresa Mountain Bike S.A. 2. Estudio descriptivo de la empresa Mountain Bike S.A. 3. Auditoría interna de la empresa Mountain Bike S.A. 4. Memorándum. 6. Conclusión. 5. Bibliografía.

El objetivo de este trabajo fue la realización de una auditoría interna en la empresa "Mountain Bike S.A." dedicada, principalmente, a la venta de bicicletas y artículos afines a éstas, para identificar y descubrir sus fortalezas y, sobre todo, sus puntos débiles. De este modo, propusimos las posibles alternativas o recomendaciones de cambio que lleven al mejor funcionamiento y mayor eficiencia de la empresa. Finalmente, se llevó a cabo el trabajo de auditoría interna sobre las áreas de recursos humanos y sobre las sub-áreas de administración, compras y ventas. Para esto, se utilizaron diferentes métodos como entrevistas a los propietarios, inspecciones oculares, y el análisis de la documentación respaldatoria. El trabajo concluyó con un conjunto de recomendaciones con el objeto de mejorar el funcionamiento de la organización, y dio como resultado lo expuesto en el informe de auditoría. Como auditores, podemos concluir que la empresa necesita subsanar ciertos aspectos analizados para alcanzar un sistema de control interno satisfactorio.

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