Auditoría interna de la empresa Centro de estudios Gammacamara S.R.L. / Mariano Andrés Martín Pellegrini ; director Ana María Robles ; asesor Ariel Castañeda ; asesor metodológico María del Carmen Díaz Goldfarb

por Martín Pellegrini, Mariano Andrés; Robles, Ana María [dir.]; Castañeda, Ariel [asesor]; Díaz Goldfarb, María del Carmen [asesor metodológico].
Tipo de material: materialTypeLabelLibroEditor: [S.l.] : [s.n.], 2017Descripción: 94 p. : fot., gráficos ; 30 cm.Materia(s): CONTABILIDAD | AUDITORÍA INTERNA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | PLANIFICACIÓN ECONÓMICA
Contenidos parciales:
Introducción. Metodología: 1. Estudio exploratorio de carácter bibliográfico sobre el marco conceptual de auditoría interna y sistema de control interno en empresas Pymes. 2. Estudio descriptivo sobre el funcionamiento actual de la empresa objeto de la presente auditoría. 3. Desarrollo de la auditoría interna de "Centro de Estudios Gammacamara S.R.L." Resultado y discusión: Estudio exploratorio de carácter bibliográfico sobre el marco conceptual de auditoría interna y sistema de control interno en empresas Pymes. Estudio descriptivo sobre el funcionamiento actual de la empresa objeto de la presente auditoría. Planificación, programación y ejecución de la auditoría interna en la empresa "Centro de Estudios Gammacamara S.R.L." Elaboración del informe de auditoría interna para la empresa "Centro de Estudios Gammacamara S.R.L.". Informe de auditoría interna. Anexos. Conclusión. Bibliografía.
Nota de disertación: Tesis (Contador Público) -- Universidad Blas Pascal, 2017. Revisión: El objetivo del Trabajo Final de Carrera fue la realización de una auditoría interna a una Sociedad de Responsabilidad Limitada, dedicada a la medicina nuclear con gammacamara, con el fin de lograr la mayor eficiencia para la misma. A través de este estudio de investigación se conoció el sistema de control interno utilizado por la empresa, el cual se debería actualizar al avance de los sistemas modernos de auditoría. Se sugirieron acciones correctivas sobre la distribución de funciones y un reordenamiento de los procesos administrativos de las distintas áreas auditadas. Sumado a ello, se elaboró un informe con las recomendaciones para impedir riesgos y obtener una mayor eficiencia en el manejo global de la empresa.
Tipo de ítem Ubicación actual Signatura Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Tésis Tésis Campus
Tesis-D CON-PUB 103 (Navegar estantería) 1 Disponible T-3471/ej.1

La Biblioteca posee: 1 ej.

Ubicada en depósito, solicitar.

Tesis (Contador Público) -- Universidad Blas Pascal, 2017.

Incluye bibliografía y anexos.

Introducción. Metodología: 1. Estudio exploratorio de carácter bibliográfico sobre el marco conceptual de auditoría interna y sistema de control interno en empresas Pymes. 2. Estudio descriptivo sobre el funcionamiento actual de la empresa objeto de la presente auditoría. 3. Desarrollo de la auditoría interna de "Centro de Estudios Gammacamara S.R.L." Resultado y discusión: Estudio exploratorio de carácter bibliográfico sobre el marco conceptual de auditoría interna y sistema de control interno en empresas Pymes. Estudio descriptivo sobre el funcionamiento actual de la empresa objeto de la presente auditoría. Planificación, programación y ejecución de la auditoría interna en la empresa "Centro de Estudios Gammacamara S.R.L." Elaboración del informe de auditoría interna para la empresa "Centro de Estudios Gammacamara S.R.L.". Informe de auditoría interna. Anexos. Conclusión. Bibliografía.

El objetivo del Trabajo Final de Carrera fue la realización de una auditoría interna a una Sociedad de Responsabilidad Limitada, dedicada a la medicina nuclear con gammacamara, con el fin de lograr la mayor eficiencia para la misma. A través de este estudio de investigación se conoció el sistema de control interno utilizado por la empresa, el cual se debería actualizar al avance de los sistemas modernos de auditoría. Se sugirieron acciones correctivas sobre la distribución de funciones y un reordenamiento de los procesos administrativos de las distintas áreas auditadas. Sumado a ello, se elaboró un informe con las recomendaciones para impedir riesgos y obtener una mayor eficiencia en el manejo global de la empresa.

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