Auditoría interna de la empresa Scorza S.A. / Belén Acosta, Josefina Jorge, Cristian Mas ; director Ariel Castañeda ; asesor Ana María Robles ; asesor metodológico María del Carmen Díaz Goldfarb

por Acosta, Belén; Jorge, Josefina; Mas, Cristian; Castañeda, Ariel [dir.]; Robles, Ana María [asesor]; Díaz Goldfarb, María del Carmen [asesor metodológico].
Tipo de material: materialTypeLabelLibroEditor: [S.l.] : [s.n.], [2017?]Descripción: 148 p. ; 31 cm.Materia(s): CONTABILIDAD | AUDITORÍA INTERNA | CONTROL DE GESTIÓN | RECURSOS
Contenidos parciales:
1. Introducción. 2. Metodologías. 3. Resultados y discusión. Estudio exploratorio de carácter bibliográfico sobre el marco conceptual de auditoría interna y sistema de control interno. Estudio descriptivo sobre el funcionamiento actual de la firma Rubén Scorza S.A. y el contexto en el que opera el sistema de control interno. Planificación y ejecución de la auditoría interna para la empresa Rubén Scorza S.A. Emisión del informe de auditoría interna para Scorza Hogar S.A. Conclusión. Bibliografía.
Nota de disertación: Tesis (Contador Público) -- Universidad Blas Pascal, [2017?]. Revisión: El objetivo del presente trabajo final de carrera fue la realización de una auditoría interna de la empresa Scorza Hogar S.A., dedicada a la comercialización de electrodomésticos y bienes muebles, con el fin de brindar las recomendaciones necesarias para eficientizar el sistema de control interno vigente en cada una de las áreas de la empresa. Se concluye, que el ente auditado es deficiente en varios puntos los cuales han sido explicados con detalle en las conclusiones, entre los más relevantes podemos mencionar: superposición de funciones, procedimientos deficientes, falta de formalidad en general e inclumplimientos legales y fiscales. Consideramos que con la implementación de las recomendaciones brindadas, la firma podría revertir la situación que atraviesa actualmente.
Tipo de ítem Ubicación actual Signatura Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Tésis Tésis Campus
Tesis CON-PUB 232 (Navegar estantería) 1 Disponible T-3457/ej.1

La Biblioteca posee: 1 ej.

Tesis (Contador Público) -- Universidad Blas Pascal, [2017?].

Incluye bibliografía.

1. Introducción. 2. Metodologías. 3. Resultados y discusión. Estudio exploratorio de carácter bibliográfico sobre el marco conceptual de auditoría interna y sistema de control interno. Estudio descriptivo sobre el funcionamiento actual de la firma Rubén Scorza S.A. y el contexto en el que opera el sistema de control interno. Planificación y ejecución de la auditoría interna para la empresa Rubén Scorza S.A. Emisión del informe de auditoría interna para Scorza Hogar S.A. Conclusión. Bibliografía.

El objetivo del presente trabajo final de carrera fue la realización de una auditoría interna de la empresa Scorza Hogar S.A., dedicada a la comercialización de electrodomésticos y bienes muebles, con el fin de brindar las recomendaciones necesarias para eficientizar el sistema de control interno vigente en cada una de las áreas de la empresa. Se concluye, que el ente auditado es deficiente en varios puntos los cuales han sido explicados con detalle en las conclusiones, entre los más relevantes podemos mencionar: superposición de funciones, procedimientos deficientes, falta de formalidad en general e inclumplimientos legales y fiscales. Consideramos que con la implementación de las recomendaciones brindadas, la firma podría revertir la situación que atraviesa actualmente.

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