Auditoría interna y generación de acciones correctivas respecto a las debilidades detectadas de la empresa Lucconi Hnos / Janet Cabrera, Ana Belén Ponzelli, Rocío Magalí Ruiz ; directora Anan María Robles ; asesor Marcela Martínez ; asesor metodológico Juan Alberto Argüello

por Cabrera, Janet; Ponzelli, Ana Belén; Ruiz, Rocío Magalí; Robles, Ana María [dir.]; Martínez, Marcela [asesora]; Argüello, Juan Alberto [asesor metodológico].
Tipo de material: materialTypeLabelLibroEditor: [S.l.] : [s.n.], 2015Descripción: 138 p. ; 30 cm.Materia(s): CONTABILIDAD | AUDITORÍA INTERNA | GESTIÓN DE RIESGO | RÍO TERCERO (CÓRDOBA)
Contenidos parciales:
Introducción. Metodologías. Resultado y discusión. 1- Estudio exploratorio de carácter bibliográfico de los conceptos principales sobre auditoría, sistema de control interno y la normativa aplicable a los mismos. 2- Estudio descriptivo sobre la organización y funcionamiento de la empresa Luconi Hnos. 3- Diseño y ejecución de la auditoría interna en Luconi Hnos., comunicación de trabajo y realización de una matriz de riesgo.
Nota de disertación: Tesis (Contador Público) -- Universidad Blas Pascal, 2015. Revisión: En el presente trabajo se desarrolló una auditoría interna en la empresa Luconi Hnos., con el objetivo de analizar su sistema de control interno en las diferentes áreas de la organización y determinar la razonabilidad del mismo, detectar debilidades, sus consecuentes riesgos y proponer las acciones correctivas adecuadas, considerando los recursos de la organización. La auditoría interna consiste en un medio útil para evaluar la confiabilidad y eficacia del sistema integral de control interno de la entidad con miras a su mejoramiento. Luconi Hnos. es una empresa pequeña y de carácter familiar, por lo cual la mayoría de las decisiones se encuentran centralizadas en los socios José y Ricardo Luconi, continuadores del negocio fundado por su padre. Dicha empresa muestra un continuo crecimiento en el mercado, prueba de ello fue la apertura del establecimiento situado en la calle Tristán Acuña y luego la sucursal en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita. Su permanencia como empresa en marcha implica un trabajo incesante hacia su objetivo principal de liderar el mercado de ventas implementando políticas de atención integral y ágil, con la misión de equipar los precios a los centros grandes de distribución. A través de la investigación se pudo tomar conocimiento de la situación actual de la organización detectando debilidades en los diferentes procesos evaluados (compras, tesorería, inventarios, recursos humanos, sucursales) y ofreciendo las sugerencias pertinentes. Las mismas fueron propuestas en función de los recursos humanos y materiales con los que cuenta el ente. Se considera en función a la auditoría ejecutada que, a pesar de las limitaciones al alcance, debilidades y riesgos detectados, es razonable el sistema de control interno que presenta y opera satisfactoriamente en forma general.
Tipo de ítem Ubicación actual Signatura Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Tésis Tésis Campus
Tesis CON-PUB 226 (Navegar estantería) 1 Disponible T-3349/ej.1

La Biblioteca posee: 1 ej.

Tesis (Contador Público) -- Universidad Blas Pascal, 2015.

Incluye anexo y bibliografía.

Introducción. Metodologías. Resultado y discusión. 1- Estudio exploratorio de carácter bibliográfico de los conceptos principales sobre auditoría, sistema de control interno y la normativa aplicable a los mismos. 2- Estudio descriptivo sobre la organización y funcionamiento de la empresa Luconi Hnos. 3- Diseño y ejecución de la auditoría interna en Luconi Hnos., comunicación de trabajo y realización de una matriz de riesgo.

En el presente trabajo se desarrolló una auditoría interna en la empresa Luconi Hnos., con el objetivo de analizar su sistema de control interno en las diferentes áreas de la organización y determinar la razonabilidad del mismo, detectar debilidades, sus consecuentes riesgos y proponer las acciones correctivas adecuadas, considerando los recursos de la organización. La auditoría interna consiste en un medio útil para evaluar la confiabilidad y eficacia del sistema integral de control interno de la entidad con miras a su mejoramiento. Luconi Hnos. es una empresa pequeña y de carácter familiar, por lo cual la mayoría de las decisiones se encuentran centralizadas en los socios José y Ricardo Luconi, continuadores del negocio fundado por su padre. Dicha empresa muestra un continuo crecimiento en el mercado, prueba de ello fue la apertura del establecimiento situado en la calle Tristán Acuña y luego la sucursal en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita. Su permanencia como empresa en marcha implica un trabajo incesante hacia su objetivo principal de liderar el mercado de ventas implementando políticas de atención integral y ágil, con la misión de equipar los precios a los centros grandes de distribución. A través de la investigación se pudo tomar conocimiento de la situación actual de la organización detectando debilidades en los diferentes procesos evaluados (compras, tesorería, inventarios, recursos humanos, sucursales) y ofreciendo las sugerencias pertinentes. Las mismas fueron propuestas en función de los recursos humanos y materiales con los que cuenta el ente. Se considera en función a la auditoría ejecutada que, a pesar de las limitaciones al alcance, debilidades y riesgos detectados, es razonable el sistema de control interno que presenta y opera satisfactoriamente en forma general.

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