Auditoría interna de Callieri S.A. / Paola Leonor Jocobo ; director Ana María Robles ; asesor Ariel Castañeda ; asesor metodológico María del Carmen Díaz Goldfarb

por Jacobo, Paola Leonor; Robles, Ana María, 1971- [dir.]; Castañeda, Ariel, 1970- [asesor]; Díaz Goldfarb, María del Carmen, 1960- [asesor metodológico].
Tipo de material: materialTypeLabelLibroEditor: [S.l.] : [s.n.], 2015Descripción: 125 p. ; 31 cm.Materia(s): CONTABILIDAD | AUDITORÍA INTERNA | AUDITORÍA EXTERNA | CONTROL DE GESTIÓN | EMPRESA GASTRONÓMICA
Contenidos parciales:
Estudio exploratorio de carácter bibliográfico sobre el marco conceptual de la auditoría interna. Resoluciones del Ministerio de Economía respecto a PyMEs, ley 24.467 y sus modificaciones. Estudio descriptivo sobre el actual funcionamiento de la empresa Callieri S.A. Aplicación de los procedimiento generales de auditoría e informe de auditoría interna. Aplicación de los procedimiento generales de auditoría e informe de auditoría interna.
Nota de disertación: Tesis (Contador Público) -- Universidad Blas Pascal, 2015. Revisión: El objetivo de este trabajo fue la realización de una auditoría interna en la empresa Callieri S.A. con el fin de optimizar el sistema de gestión contable. A partir del trabajo de auditoría realizado se pudo conocer el sistema de control interno que posee la empresa el cual debería adoptar una serie de cambios que permitan que la empresa pueda crecer y fortificarse aún más en el mercado, utilizando herramientas como el organigrama de la empresa para exponer de manera clara las lineas de autoridad y responsabilidad de cada puesto, como también el uso de manuales de procedimientos. Se entregó a los dueños de la empresa un análisis de las debilidades de la empresa y de las acciones que se proponen para contribuir a mejorar la eficiencia de la empresa.
Tipo de ítem Ubicación actual Signatura Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Tésis Tésis Campus
Tesis CON-PUB 223 (Navegar estantería) 1 Disponible T-3317/ej.1

La Biblioteca posee: 1 ej.

Tesis con error en el orden de las páginas 19-23.

Tesis (Contador Público) -- Universidad Blas Pascal, 2015.

Incluye bibliografía.

Estudio exploratorio de carácter bibliográfico sobre el marco conceptual de la auditoría interna. Resoluciones del Ministerio de Economía respecto a PyMEs, ley 24.467 y sus modificaciones. Estudio descriptivo sobre el actual funcionamiento de la empresa Callieri S.A. Aplicación de los procedimiento generales de auditoría e informe de auditoría interna. Aplicación de los procedimiento generales de auditoría e informe de auditoría interna.

El objetivo de este trabajo fue la realización de una auditoría interna en la empresa Callieri S.A. con el fin de optimizar el sistema de gestión contable. A partir del trabajo de auditoría realizado se pudo conocer el sistema de control interno que posee la empresa el cual debería adoptar una serie de cambios que permitan que la empresa pueda crecer y fortificarse aún más en el mercado, utilizando herramientas como el organigrama de la empresa para exponer de manera clara las lineas de autoridad y responsabilidad de cada puesto, como también el uso de manuales de procedimientos. Se entregó a los dueños de la empresa un análisis de las debilidades de la empresa y de las acciones que se proponen para contribuir a mejorar la eficiencia de la empresa.

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